Workflow factures
/admin/invoices — file de traitement des factures
fournisseurs (réception email, OCR, validation, paiement) pour la
gérance locative et le syndic.
Étape 1 — Réception. Facture saisie manuellement,
importée, ou reçue par email (file du jour).
Étape 2 — Qualification. Contrôler montants,
TVA, compte de charge ; rattacher le
fournisseur.
Étape 3 — Imputation.
- Gérance : propriétaire, lot, bail → écritures + CRG.
- Syndic : SDC, clé / tantièmes → comptabilité SDC / RGDD.
Ne validez pas une facture sans pièce et sans imputation claire
(propriétaire ou SDC) — sinon le CRG / les comptes copropriété divergent.